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一般納稅人零申報(bào)怎么報(bào)稅【一般納稅人零申報(bào)怎么報(bào)稅步驟】

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  • 發(fā)布時(shí)間

    2023-12-16 14:20:20

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內(nèi)容摘要:一般納稅人公司零申報(bào)流程?一、小規(guī)模增值稅零申報(bào)1、登入電子稅務(wù)局,在界面找不到,然后點(diǎn)擊報(bào)表后面的。2、再次進(jìn)入到增值稅申報(bào)表后...

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一般納稅人公司零申報(bào)流程?

一、小規(guī)模增值稅零申報(bào)

1、登入電子稅務(wù)局,在界面找不到,然后點(diǎn)擊報(bào)表后面的。

2、再次進(jìn)入到增值稅申報(bào)表后,報(bào)表里的數(shù)據(jù)都如何填寫(xiě)零,些地區(qū)的增值稅申報(bào)表也也可以不用填就空著。

3、增值稅零申報(bào)也就是是沒(méi)有收入,所以我報(bào)表里的數(shù)據(jù)都是零,把報(bào)表拉到最下方,對(duì)納稅人接受數(shù)字簽名,也可以鍵入納稅人密碼,假如是在線申報(bào),就不必須輸入密碼。

4、輸入密碼后,檢查日期和報(bào)表里的零數(shù)據(jù),核對(duì)確認(rèn)確認(rèn)無(wú)誤之前再點(diǎn)擊。

5、然后點(diǎn)擊并提交結(jié)束后,小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表0申報(bào)就申報(bào)最終了。

二、企業(yè)所得稅零申報(bào)

1、小規(guī)模納稅人和一般納稅人的企業(yè)所得稅申報(bào)大都一樣,都是登陸再次進(jìn)入電子稅務(wù)局,然后點(diǎn)擊企業(yè)所得稅申報(bào)表。

剛剛進(jìn)入申報(bào)表之后,收入填零,要是有不可能發(fā)生費(fèi)用,填好你所選的成本費(fèi)用,再如何填寫(xiě)利潤(rùn)總額(如果不是成本費(fèi)用也還沒(méi)有,就都填0),之后再點(diǎn)擊遞交申報(bào)表,那樣的話就0申報(bào)成功了。

三、一般納稅人增值稅零申報(bào)

1、登陸,再點(diǎn)擊主界面的增值稅,不用填寫(xiě)好數(shù)據(jù),然后生成數(shù)據(jù),然后點(diǎn)擊--再點(diǎn)擊。

2、到最后再點(diǎn)擊,一般納稅人增值稅零正常申報(bào)就申報(bào)后順利了。

每個(gè)月的零申報(bào)報(bào)稅該怎么報(bào)

分析:

1、到稅務(wù)局再申請(qǐng),獲得密碼。

2、上稅務(wù)局的網(wǎng)站,然后輸入你的納稅識(shí)別碼、密碼進(jìn)入報(bào)稅。

3、再進(jìn)入到報(bào)稅正常申報(bào),將你在“電子納稅申報(bào)”里面文件導(dǎo)入的報(bào)表,導(dǎo)入到網(wǎng)上的報(bào)稅就可以了。

4、報(bào)稅后可以不去“所得稅申報(bào)”再打印所報(bào)給的報(bào)表。必須在電子再申報(bào)里能完成報(bào)表,然后再能生成申報(bào)文件,再直接登陸國(guó)稅網(wǎng)站,輸入納稅編號(hào),密碼,驗(yàn)證碼,點(diǎn)擊進(jìn)入再申報(bào)強(qiáng)制征收,再到一般納稅人申報(bào),可以上傳申報(bào)文件,顯示能夠完成你的操作,申報(bào)成功界面。

依據(jù)

《人民共和國(guó)稅收征收管理法》

第一條替增強(qiáng)稅收征收管理,規(guī)范稅收征收和公司繳納行為,更加有保障國(guó)家稅收收入,嚴(yán)密保護(hù)納稅人的合法權(quán)益,促進(jìn)組織經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展,如何制定本法。

第二條凡依照法律規(guī)定由稅務(wù)機(jī)關(guān)征收的特殊稅收的征收管理,均可以參照本法。

第三條稅收的征收房產(chǎn)稅、停征這些減稅政策、免稅優(yōu)惠、退稅、扣稅,九十條的規(guī)定先執(zhí)行;授權(quán)許可國(guó)務(wù)院規(guī)定的,據(jù)國(guó)務(wù)院制定出的行政法規(guī)的規(guī)定先執(zhí)行。

完全沒(méi)有機(jī)關(guān)、單位和個(gè)人不敢不違反、行政法規(guī)的規(guī)定,擅自不予行政處罰決定稅收征稅、停征這些減稅政策、可以退稅、退稅、補(bǔ)稅和其余同稅收、行政法規(guī)相抵觸的決定。

第四條、行政法規(guī)規(guī)定負(fù)有納稅義務(wù)的單位和個(gè)人為納稅人。

、行政法規(guī)規(guī)定負(fù)有代扣代繳、代收代繳稅款義務(wù)的單位和個(gè)人為扣繳義務(wù)人。納稅人、扣繳義務(wù)人必須九十條、行政法規(guī)的規(guī)定繳納稅款、代扣代繳、代收代繳稅款。

一般納稅人如何進(jìn)行零申報(bào)?

一般納稅人在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,假如也沒(méi)得到收入,在納稅申報(bào)時(shí)可以你選擇零申報(bào),那么網(wǎng)上零申報(bào)的流程有哪些地方?

一般納稅人網(wǎng)上零報(bào)稅的流程

(一)一般納稅人,不要完全沒(méi)有資料,只不過(guò)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表要填,納稅申報(bào)表也要填,但是在銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)后,本月的納稅額應(yīng)該是是0。如果不是是小規(guī)模納稅人,納稅申報(bào)表徹底填0,然后把網(wǎng)上申報(bào)再試一下,也是可以申報(bào)。

(二)要是是第一個(gè)月就開(kāi)始申報(bào)后,申報(bào)表上本月應(yīng)納稅額和當(dāng)日累計(jì)應(yīng)納都填0,如不是,則申報(bào)表本月應(yīng)納為0,累計(jì)欄上的數(shù)據(jù)為上月的累計(jì)時(shí)間數(shù)。沒(méi)有不開(kāi)通網(wǎng)上申報(bào)或申報(bào)后就帶公章或財(cái)務(wù)章親自來(lái)到國(guó)稅大廳申報(bào),填好好申報(bào)表。

(三)簡(jiǎn)單的方法登錄國(guó)稅網(wǎng)再點(diǎn)“辦稅服務(wù)廳”中的“申報(bào)繳稅”,再“剛剛進(jìn)入辦稅區(qū)”再輸入輸入公司國(guó)稅副本上的納稅人識(shí)別號(hào)和密碼,接著公司就剛剛進(jìn)入到了國(guó)稅網(wǎng),再點(diǎn)“申報(bào)繳稅”—“再次進(jìn)入辦稅區(qū)”都會(huì)又出現(xiàn)要報(bào)的稅種,如果沒(méi)有是月度那就是會(huì)又出現(xiàn)“增值稅”,季度的話會(huì)有“企業(yè)所得稅”(要是公司是在地稅交所得稅,則不會(huì)直接出現(xiàn)),增值稅0申報(bào)很不錯(cuò)辦,再點(diǎn)“增值稅”后面的“我要申報(bào)后”后再到里面填表就行了,如果不是是小規(guī)模的沖突則這樣的表都你不填,然后“保存”,然后再點(diǎn)臨時(shí)申報(bào)后就行了,如果不是是一般納稅人,則要把開(kāi)了多少銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,收了多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都填上,但0申報(bào),那要必須保證銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)為0,然后再點(diǎn)需要保存,再臨時(shí)正常申報(bào)。

一般納稅人的定義

一般納稅人是指年應(yīng)征增值稅銷(xiāo)售額(以下全稱(chēng)年應(yīng)稅銷(xiāo)售額,包括一個(gè)公歷年度內(nèi)的所有的應(yīng)稅銷(xiāo)售額)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)規(guī)定的小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)的納稅人。

什么是零申報(bào)?

零申報(bào)后一般是指不有一種應(yīng)納稅所得額(銷(xiāo)售總額),企業(yè)納稅申報(bào)期內(nèi)就沒(méi)應(yīng)納稅所得額的情況(如11月正常申報(bào)期為10月)。在納稅申報(bào)過(guò)程中,零申報(bào)的關(guān)鍵是公司當(dāng)期就沒(méi)應(yīng)稅行為,不要納稅??墒沁€沒(méi)有應(yīng)稅行為,但依據(jù)我國(guó)相關(guān)規(guī)定要求,無(wú)論是企業(yè)如何確定在經(jīng)營(yíng),是否必然個(gè)人行為照成應(yīng)稅金額,如果在申報(bào)期內(nèi)按時(shí)進(jìn)行申報(bào)后去掉。

一般納稅人和小規(guī)模納稅人的區(qū)別

(一)增值稅一般納稅人銷(xiāo)售貨物可以讓其開(kāi)具17增值稅專(zhuān)用發(fā)票,企業(yè)購(gòu)入貨物這個(gè)可以全面的勝利17或3增值稅專(zhuān)用發(fā)票,在繳增值稅時(shí)聽(tīng)從銷(xiāo)項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額的差額進(jìn)行納稅,要比稅負(fù)相對(duì)較高;

(二)而小規(guī)模納稅人在銷(xiāo)售貨物時(shí)只也能個(gè)人委托稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)3增值稅專(zhuān)用發(fā)票,購(gòu)置貨物時(shí)提出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票是應(yīng)該不能抵扣的,在交納增值稅時(shí)通過(guò)銷(xiāo)售收入3的鐵架稅率可以計(jì)算繳稅。

(三)增值稅小規(guī)模納稅人同增值稅一般納稅人比起,有200以內(nèi)兩弱點(diǎn):

1、繳增值稅時(shí),增值稅小規(guī)模納稅人遵循銷(xiāo)售收入除以23的鐵架稅率計(jì)算稅款,而增值稅一般納稅人通過(guò)銷(xiāo)項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額的方法計(jì)算繳納稅金后,應(yīng)交增值稅占銷(xiāo)售收入的比例一般要少于3,有很多企業(yè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)的少于3;

2、增值稅小規(guī)模納稅人在銷(xiāo)售貨物時(shí)只能指派稅務(wù)局代開(kāi)3增值稅專(zhuān)用發(fā)票,這樣一來(lái)很多增值稅一般納稅人企業(yè)就肯定不會(huì)中,選擇從增值稅小規(guī)模納稅人公司銷(xiāo)貨,而且增值稅一般納稅人在購(gòu)貨時(shí)而不能不能從增值稅小規(guī)模納稅人那里提出17的增值稅專(zhuān)用發(fā)票用于抵扣銷(xiāo)售稅款,因此都會(huì)可以取消同增值稅小規(guī)模納稅人業(yè)務(wù)往來(lái),使令增值稅小規(guī)模納稅人失去了很多增值稅一般納稅人客戶;并且,從企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展來(lái)說(shuō),企業(yè)要想實(shí)現(xiàn)方法更大的發(fā)展,拓寬思維大得多的市場(chǎng),就得下一界增值稅一般納稅人。

提示 不同類(lèi)型的公司記賬報(bào)稅,詳情會(huì)有所差異,為了精準(zhǔn)快速的解決您的問(wèn)題,建議您向好順佳會(huì)計(jì)師說(shuō)明詳細(xì)情況,1對(duì)1解決您的實(shí)際問(wèn)題。
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