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大連代理記賬報稅服務流程

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    好順佳集團

  • 發(fā)布時間

    2024-09-18 09:45:29

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內(nèi)容摘要:大連代理記賬報稅服務流程一、接受公司代理記賬委托這是整個代理記賬流程的第一步,確定雙方的合作關系,簽訂合作協(xié)議。一般情況下,這個環(huán)...

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大連代理記賬報稅服務流程

一、接受公司代理記賬委托這是整個代理記賬流程的第一步,確定雙方的合作關系,簽訂合作協(xié)議。一般情況下,這個環(huán)節(jié)由雙方負責人面談完成。具體討論事項包括服務內(nèi)容、服務費用以及雙方的權(quán)利、責任和義務等。這些討論將在具體協(xié)議中予以明確,以確保雙方的合法利益得到有效維護,并進一步維護委托方的合法權(quán)益。

二、賬單交接這個過程涉及到一些原始票據(jù)和憑證的交接,所以是非常關鍵的一步。通常,這一步是在代理記賬公司與企業(yè)簽訂正式協(xié)議后進行,即在約定的時間內(nèi),并按要求交給代理記賬機構(gòu)的全職財務人員。如果經(jīng)營者忙于日常經(jīng)營管理,無法按時交出賬單,也可以請機構(gòu)財務人員上門取款。隨后,財務人員將對這些票據(jù)和憑證進行審核整理,并在此基礎上編制會計憑證。

三、為企業(yè)創(chuàng)建賬單并進行會計處理完成上述操作后,財稅服務人員將為企業(yè)創(chuàng)建總賬單,然后開始使用專業(yè)的財務軟件根據(jù)會計憑證為企業(yè)記賬,并自動生成財務報表、稅務報表等單據(jù),確保企業(yè)納稅申報工作按時及時進行。

四、納稅申報目前,企業(yè)將財稅工作委托專業(yè)代理記賬公司辦理。由于這些機構(gòu)實現(xiàn)了聯(lián)網(wǎng)功能,一般采用企業(yè)網(wǎng)上申報的方式進行辦理納稅。當然,如果公司遇到特殊情況,需要到稅務局現(xiàn)場報稅。

五、小規(guī)模公司的網(wǎng)上報稅流程1. 登錄――核對日期(密碼1)――系統(tǒng)維護――納稅核定――基本信息維護――輸入稅號――保存退出2. 重進軟件――系統(tǒng)維護――納稅核定――申報表選擇――選擇完保存顯示到主界面3. 數(shù)據(jù)傳輸――其他傳輸――設置通訊參數(shù)(只填寫注冊碼,選擇互聯(lián)網(wǎng))――其他傳輸――字典信息下載――遠程――下載成功退到主界面4. 系統(tǒng)維護――納稅核定――基本信息維護――查看下載信息是否正確 (上網(wǎng))――數(shù)據(jù)傳輸――其他傳輸――銷項發(fā)票下載――遠程――提示下載成功――確認退出――進項發(fā)票下載――遠程――提示下載成功――退出到主界面5. 發(fā)票處理――銷項發(fā)票――普通發(fā)票數(shù)據(jù)錄入(a:想要錄入需先點擊“增加”;b:含稅銷售額指實際銷售額不包括作廢發(fā)票額;c:稅率一次只能選一種;d:發(fā)票份數(shù)指總份數(shù)包括作廢發(fā)票數(shù))――可對其修改刪除――保存返回即可――銷項發(fā)票――無票銷售錄入――方法同普通發(fā)票――保存返回――進項發(fā)票―其他進項發(fā)票數(shù)據(jù)錄入――錄入方法同普通發(fā)票――保存退出――進項發(fā)票――貨物運輸發(fā)票數(shù)據(jù)錄入――錄入方法同普通發(fā)票――保存返回6. 報表填寫――增值稅――填寫各表(增值稅附表三和四由系統(tǒng)自動生成)――各表填寫完畢后一定要保存退出――數(shù)據(jù)審核――單擊“審核”――審核成功――確定返回到主界面7. 上網(wǎng)――數(shù)據(jù)傳輸――數(shù)據(jù)上報――生成數(shù)據(jù)――遠程上報――提示申報成功――確認返回到主界面8. 上網(wǎng)――數(shù)據(jù)傳輸――數(shù)據(jù)上報――申報情況反饋信息――查詢打印――選擇報表打印即可(A4)

六、小規(guī)模抄稅報稅流程1. 增值稅一般納稅納稅申報辦法根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》及其實施細則、《中華人民共和國增值稅暫行條例》和《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》的有關規(guī)定,制定本辦法。

  1. 凡增值稅一般納稅人(以下簡稱納稅人)均按本辦法進行納稅申報。

  2. 納稅人進行納稅申報必須實行電子信息采集。使用防偽稅控系統(tǒng)開具增值稅專用發(fā)票的納稅人必須在抄報稅成功后,方可進行納稅申報。

  3. 納稅申報資料 - 必報資料 1. 《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》及其《增值稅納稅申報表附列資料(表一)、(表二)、(表三)、(表四)》 2. 使用防偽稅控系統(tǒng)的納稅人,必須報送記錄當期納稅信息的IC卡(明細數(shù)據(jù)備份在軟盤上的納稅人,還須報送備份數(shù)據(jù)軟盤)、《增值稅專用發(fā)票存根聯(lián)明細表》及《增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)明細表》 3. 《資產(chǎn)負債表》和《損益表》 4. 《成品油購銷存情況明細表》(發(fā)生成品油零售業(yè)務的納稅人填報) 5

提示 不同類型的公司記賬報稅,詳情會有所差異,為了精準快速的解決您的問題,建議您向好順佳會計師說明詳細情況,1對1解決您的實際問題。
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